Tips 1: Hvordan fylle ut prøvedeklarasjonen
Tips 1: Hvordan fylle ut prøvedeklarasjonen
I tilfelle mottatt skattepliktig fortjeneste, er en russisk statsborger forpliktet til ikke bare å betale en skatt til budsjettet, men også å fylle en erklæring på form av 3-NDFL og send det til skattemyndigheten i tide. For å korrekt angi all nødvendig informasjon må du tydelig følge de etablerte reglene.
instruksjon
1
Motta erklæring skjemaet på skjemaet 3-NDFL innskatt inspeksjon. Du kan også laste ned dette dokumentet på Internett på et spesialisert nettsted eller på den offisielle nettsiden til Federal Tax Service of Russia. Forsiktig studer innholdet i rapporten, som består av en tittelside, 6 grunnleggende ark og 18 ekstra.
2
Begynn å fylle ut dekselet. Merk nummeret på justeringen, hvis du sender inn den første rapporten, og sett deretter "0", ellers er serienummeret til den oppdaterte deklarasjonen som er sendt til skatteinspeksjonen angitt. Deretter gir du rapporteringsperioden og koden til skattebetalerkategorien.
3
Hvis du er en individuell IP, så settkode 720, hodene til gårdskodekoden 770, notarius 730, advokater - 740, andre personer - 760. Angi hele navnet, ID-koden og kontaktnummeret. Også statusen til skattebetaleren er notert: Innbyggerne i Russland føder i dette feltet figuren "1", og de ikke-bosattne i Russland - figuren "2".
4
Undersøk arkene fra A til L. Hver av dem er beregnet for en bestemt type inntekt mottatt av skattebetaleren, og skattefradrag som han har krav på å beregne. Hvis inntekten mottas på Russlands territorium, fylles arket A, hvis det er utenfor landet, deretter arket B. Entreprenører, advokater og notarer lager informasjon i ark B.
5
Arkene D-M2 og K1-L inneholder informasjon omskattefradrag. Arkene Z og I er beregnet til fortjeneste ved salg av verdipapirer. Merk dataene ikke bare om fortjenesten, men også om kostnadene forbundet med å skaffe det. Oppsummer skattepliktig inntekt.
6
Fullfør seksjoner 1-5. I avsnitt 1 antydet inntekt individ i en rate på 13%, i del 2 - 30%, den seksjon 3 - frekvensen på 35%, i avsnitt 4 - med en hastighet på 9%, underkant av 5 - 15% rate. Angi i de korresponderende linjene de totale beløpene av inntekter og utgifter som er tatt for å beregne avgiften til den angitte prisen. Bestem mengden av personlig inntektsskatt som skal betales til budsjettet.
7
Oppsummer mengden av personlig inntektsskatt som skyldesbetaling til budsjettet. Den totale mengden av skatt er notert i linje 040, som er lik summen av linjer 110 av seksjon 1, 090 i seksjon 2, 080 i seksjon 3, 070 i seksjon 4 og 060 i seksjon 5.
Tips 2: Slik fyller du ut UST-deklarasjonene
UST Er en enkelt sosial skatt. For øyeblikket er det kansellert i Den Russiske Federasjon av den føderale skatten, som henholdsvis krediteres til det føderale budsjettet og ikke-budsjettmessige midler. Ekstrabudgetfond i Russland er Pensjonsfondet og Sosialforsikringsfondet, samt de føderale og territoriale fondene for obligatorisk medisinsk forsikring i Russland. Hensikten med å samle denne skatten var å sikre rettighetene til å gi medarbeiderne gratis sykepleie, folketrygd og statspensjon. Denne skatten ble belastet på lønnsbeløpet. Så hvordan fyller du ut skjemaet erklæring?
instruksjon
1
For beregning og betaling UST Arbeidsgiver må fullføre erklæringen UST Tilsvarende form: for personer som gjør utbetalinger til enkeltpersoner - det er en form for CPV-1151046, for individuelle entreprenører, advokater, samt lederne for bonden (bonde) gårder - CPV-1151063. Å motta et skjema erklæring, må du søke på det territoriale kontoret i Federal Tax Service, eller laste ned et eksempel på nettet og skrive det ut.
2
Erklæringen om enhetlig sosialbeskatning må fylles ut i to eksemplarer.
3
En skattyter kan selvstendig søke om skattemyndighetene eller sende en erklæring via post.
4
I erklæring Det er nødvendig å indikere: Navnet på skatteinstitusjonen som erklæringen er innlevert.
5
Organisasjonens fulle navn, som er angitt i de aktuelle dokumentene.
6
Alle de krav som er oppgitt i registreringsbeviset.
7
Angi koden for kategorien for hvilken skattebetaleren er oppført.
8
Identifikasjonsnummer.
9
Sørg for å inkludere antall sider som utgjør erklæringen.
10
Antall ark som brukes på erklæring og bekreft dokumenter eller kopier av dokumenter.
11
Adressen, som er angitt i de grunnleggende dokumentene om etablering av en juridisk enhet.
12
Angi telefonnummeret til sjefen og separat sjefen.
13
Etternavn, navn og patronymic av hodet og revisor.
14
Adressen til bostedsstedet til personen som fyller inn dokumentet, samt andre detaljer, hentet fra skattebetalers dokumenter, som bekrefter sin identitet.
15
Alle beregninger som er innlevert til skattemyndigheten gjenspeiles i rubler.
16
Hele beløpet til uførhetstaben, som oppsto som følge av et traumer eller en sykdom, er nødvendigvis indikert.
17
Alle betalinger og belønninger er angitt.
18
Beløpet for penger, klær og andre betalinger som ble gjort til fordel for enkeltpersoner.
19
Beløpet belastet for siste kvartal i denne skatteperioden, og for hver enkelt måned i siste kvartal av denne skatteperioden.
20
Skattebetaleren spesifiserer dataene om utgifter som ble pådratt for formålet med sosial statsforsikring av enkeltpersoner.
21
Skattefordeler (angitt av skattebetaleren, hvis noen).
22
På påliteligheten og fullstendigheten til informasjonen som vises i erklæring, vil indikere signaturen til organisasjonens leder, som er skattebetaleren, samt organisasjonens øverste regnskapsfører.