Hvordan utstede en faktura i 1C Regnskap
Hvordan utstede en faktura i 1C Regnskap
Fakturaen er beregnet for kontoen for betalte mva og refundert. I 1C lagres fakturabokføringen i en egen fane.
I tillegg er det i samme fane ogsådokumenter beregnet for dannelse av momsoppføringer og oppføringer i kjøp og salg på grunnlag av mottatte og utstedte fakturaer. Disse dokumentene er plassert i menypunktet "Dokumenter" - "Fakturaer".
Dokumentet "Faktura utstedt" er ment forutarbeidelse av fakturaer utstedt til kjøperen. Det er tre faner i den tilsvarende menyen. På den første av dem må du spesifisere dokumentet på grunnlag av hvilken fakturaen er opprettet. Deretter spesifiserer avsenderen, kjøperen, mottakeren. Det er nødvendig å fylle ut alle elementene som tilbys av dokumentoverskriften.
Ved hjelp av detaljene som styrer dannelsen av transaksjoner, setter vi av i boksene i de relevante feltene i dokumentet. Du må også angi nummer og dato for betalingsdokumentet.
På tabellen "Tabell" er den interne delen av fakturaen fylt ut. Navnet, prisen er satt. I henhold til de valgte parametrene beregnes beløpet av skatt og beløpet som skal betales.
Den siste kategorien "Korrespondentkonto og TTD" inneholder informasjon om debet av momsfakturaen, samt om varens opprinnelsesland og datoen for fraktdeklarasjonen